目 錄
第一部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算情況說明
一众附、2018年度收入支出決算總體情況刷男。
二、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況晕财。
三洪铣、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四姿味、2018年度政府性基金支出決算情況学和。
五粱目、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六合荞、其他重要事項(xiàng)情況說明挫蓝。
第四部分:名詞解釋
第一部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門僻邀,主要職能有:貫徹執(zhí)行國家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃抒寂、工程建設(shè)、城市建設(shè)掠剑、村鎮(zhèn)建設(shè)屈芜、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)朴译、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)井佑、市政公用事業(yè)的方針、政策眠寿、法規(guī)躬翁,進(jìn)行行業(yè)管理;根據(jù)自治區(qū)人民政府委托盯拱,起草有關(guān)地方性法規(guī)盒发、規(guī)章和規(guī)范性文件草案,提出有關(guān)政策措施狡逢;編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略宁舰、中長期規(guī)劃并組織實(shí)施;參與國家和自治區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)奢浑、論證捅我、概算和審查,負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)鹤叹、施工管理等工作灿打;指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動(dòng),規(guī)范建筑市場等雨担。
二酥徽、部門決算單位構(gòu)成
2018年廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門匯總決算報(bào)表由11個(gè)廳屬二級(jí)預(yù)算單位構(gòu)成,其中:
1.全額撥款行政編制單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級(jí)(簡稱“廳本級(jí)”)
廣西住房制度改革委員會(huì)辦公室(簡稱“房改辦”)
2.參公管理事業(yè)單位3個(gè)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督總站(簡稱“質(zhì)監(jiān)站”)
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)管理總站(簡稱“造價(jià)站”)
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革辦公室(簡稱“墻改辦”)
3.全額撥款事業(yè)單位4個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心(簡稱“服務(wù)中心”)
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(簡稱“建職院”)
廣西城市建設(shè)學(xué)校(簡稱“城建杏煽牛”)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心(簡稱“信息中心”)
4.自收自支事業(yè)單位2個(gè)
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心(簡稱“培訓(xùn)中心”)
廣西建筑安裝工程勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)管理辦公室(簡稱“勞保辦”)
第二部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(此部分另附表格铸老,詳見附件:自治區(qū)本級(jí)2018年度部門決算公開附表)
第三部分:自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入115,026.02萬元坛铭,其中本年收入94,909.50萬元,較2017年度決算數(shù)增加20,351.57萬元翰谋,增長21.50%。收入具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入60,763.04萬元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金签孤,包括政府性基金收入16,997.22萬元订骂,較2017年度決算數(shù)增加16,950.47萬元,增長38.69%份殿,主要原因:按有關(guān)政策規(guī)定膜钓,建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入16,603萬元,用于新校區(qū)建設(shè)卿嘲。
2.事業(yè)收入33,089.85萬元颂斜,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。如:學(xué)校收取的學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)等收入拾枣。較2017年度決算數(shù)增加1,978.17萬元沃疮,增長6.36%,主要原因是:學(xué)校招生人數(shù)增加梅肤,學(xué)生繳納學(xué)費(fèi)司蔬、住宿費(fèi)等收入相應(yīng)增加。
3.經(jīng)營收入466.95萬姨蝴,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入俊啼。較2017年度決算數(shù)增加2.51萬元,增長0.54%似扔,基本持平吨些。
4.其他收入589.65萬元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入弯棠。較2017年度決算數(shù)減少865.38萬元,下降59.48%巧鉴。主要原因是:我廳屬兩所學(xué)校社會(huì)化培訓(xùn)辦學(xué)收入減少笋据。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20,116.53萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢贵埋、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金下碗,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入举影、經(jīng)營收入僵棍、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)增加2,285.81萬元板散,增長12.82%癞屹。主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大招生人數(shù)增加,學(xué)校獲得生均撥款等追加經(jīng)費(fèi)較上年增加愤芝。
(二)本部門2018年度總支出115,026.02萬元嫁料,其中本年支出95,951.61萬元,較2017年度決算數(shù)增加20,351.57萬元,增長21.50%昆淡。支出具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出(類)136.46萬元锰瘸,主要用于一般公共服務(wù)的支出費(fèi)用刽严,較2017年度決算數(shù)減少388.26萬元,下降73.99%避凝,主要原因是:數(shù)據(jù)歸集口徑的改變舞萄。2018年“美麗廣西·生態(tài)鄉(xiāng)村”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)在“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”中反映,2017年指標(biāo)下達(dá)在一般公共服務(wù)支出中反映管削。
2.教育支出44,623.12萬元鹏氧,主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出佩谣。較2017年度決算數(shù)增加3,858.74萬元把还,增長9.47%,主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大茸俭,招生人數(shù)增加吊履,學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金、國家助學(xué)貸款调鬓、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展等經(jīng)費(fèi)較上年增加艇炎。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出1,279.54萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出及死亡撫恤支出等尺动。較2017年度決算數(shù)增加707.30萬元拼仆,增長123.60%。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用拨喝,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大撑停,招生人數(shù)增加,教職員工人數(shù)有所增加故厕,同時(shí)适唆,根據(jù)2018年度預(yù)算編制要求,新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出等預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo)支出萧揩。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出367.53萬元榛娶,主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較2017年度決算數(shù)增加43.10萬元泊鹿,增長13.28%堰漾。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大蒙棱,招生人數(shù)增加就餐,教職員工人數(shù)有所增加,醫(yī)療保險(xiǎn)支出等相應(yīng)增加查吊。
5.節(jié)能環(huán)保支出458萬元谐区,主要用于全區(qū)科技節(jié)能,可再生能源建設(shè)等項(xiàng)目補(bǔ)助支出。較2017年度決算數(shù)減少30.85萬元宋列,下降6.31%昭抒,主要原因是:項(xiàng)目投入資金減少。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出47,907.85萬元炼杖,主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理灭返、建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)編制坤邪、房地產(chǎn)市場管理等事務(wù)支出熙含。較2017年度決算數(shù)增加17,295.61萬元,增長56.50%艇纺,主要原因是:按有關(guān)政策怎静,建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入16,603萬元,用于建設(shè)新校區(qū)黔衡。
7.住房保障支出784.89萬元祟背,主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼雨冒、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出歇拦。較2017年度決算數(shù)增加154.38萬元,增長24.48%扛浸。主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用命画,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大,招生人數(shù)增加濒陈,教職員工人數(shù)有所增加唁狼,住房公積金支出等相應(yīng)增加。
8.其他支出(資源勘探信息等支出)394.22萬元彼兆,主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研危漱、宣傳、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出邀秕。較2017年度決算數(shù)增加11.70萬元,增長3.06%妄午,差異產(chǎn)生主要原因是: 2018年墻改科技開發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容調(diào)整仓坞、新建設(shè)廣西墻材革新信息化平臺(tái)、墻改基金收支管理審計(jì)單位數(shù)量增加等工作經(jīng)費(fèi)增加腰吟。
9.結(jié)余分配36.80萬元无埃,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等毛雇。較2017年度決算數(shù)減少45.95萬元嫉称,下降55.53%,主要原因是:經(jīng)營成本增加,結(jié)余金額減少织阅。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,037.61萬元壳繁,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施荔棉,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金闹炉,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入润樱、經(jīng)營收入渣触、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少1,254.20萬元壹若,下降6.18%玖生,主要原因是:跟蹤落實(shí)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè),合理安排工期和時(shí)間绰蚁,嚴(yán)抓預(yù)算項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度丑钱,嚴(yán)管資金支付力度。
二否北、2018年度一般公共預(yù)算支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算支出44,799.20萬元夸莱,較2017年度決算數(shù)增加4,077.14萬元,增長10.01%叹匹。其中:基本支出9,044.29萬元恤柴,項(xiàng)目支出35,754.91萬元。
2018年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為36,517.14萬元挺寒,支出決算為44,799.20萬元扯蕾,完成年初預(yù)算的122.68%。
(一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為70萬元珊煌,支出決算為136.46萬元锚署,完成年初預(yù)算的194.94%。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)性項(xiàng)目增多刻撒。
1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元骨田,支出決算為30萬元,用于廣西農(nóng)村人居環(huán)境整治的經(jīng)費(fèi)声怔。
2.一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元态贤,支出決算為30萬元,用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地補(bǔ)助醋火。
3.一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元悠汽,支出決算數(shù)為6.46萬元。用于2018年黨政干部教育的經(jīng)費(fèi)芥驳。
4.一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為70萬元柿冲,支出決算數(shù)為70萬元茬高,完成年初預(yù)算的100%。用于全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作假抄。
(二)教育支出(類)年初預(yù)算為24,817.69萬元怎栽,支出決算為31,334.56萬元,完成年初預(yù)算的126.26%慨亲。預(yù)決算差異主要原因是:由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大婚瓜,招生人數(shù)增加,學(xué)校獲得生均撥款獎(jiǎng)補(bǔ)資金婶签、國家助學(xué)貸款拖见、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)等增加。
1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為989.34萬元彪壳,支出決算為1,333.63萬元滓莱,完成年初預(yù)算的134.80%,用于高等教育支出暴赡。
2.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為3,717.44萬元咏哈,支出決算為4,079.81萬元,完成年初預(yù)算的109.75%蒂茶,用于中專教育支出萄罐。
3.教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為20,110.91萬元,支出決算為25,921.12萬元小梢,完成年初預(yù)算的128.89%吧玉,用于高等職業(yè)教育支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為872.83萬元挤奢,支出決算為1,097.28萬元警畴,完成年初預(yù)算的125.72%。預(yù)決算差異主要原因是:學(xué)校新校區(qū)投入使用舆吮,辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大揭朝,招生人數(shù)增加,教職員工人數(shù)有所增加色冀,同時(shí)潭袱,2018年度根據(jù)預(yù)算編制要求,新增職業(yè)年金繳費(fèi)支出等預(yù)算指標(biāo)支出锋恬。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為50.78萬元敌卓,支出決算為133.28萬元,完成年初預(yù)算的262.47%伶氢。主要用于我廳本級(jí)及參公單位,按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出瘪吏。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1.12萬元癣防,支出決算為5.59萬元蜗巧,完成年初預(yù)算的499.11%。主要用于我廳屬事業(yè)單位蕾盯,按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出幕屹。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為816.10萬元,支出決算為872.63萬元取涕,完成年初預(yù)算的106.93%触良。主要用于繳納我廳本級(jí)和10個(gè)廳屬單位在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為4.83萬元痛恃,支出決算為38.75萬元颓腮,完成年初預(yù)算的802.28%。用于繳納自治區(qū)本級(jí)財(cái)政全額撥款單位2014年10月—2017年12月職業(yè)年金單位繳費(fèi)杜糕。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元谭某,支出決算為47.04萬元。主要用于按規(guī)定開支的病故人員遺屬的一次性撫恤金悉种,由于該部分資金為病故人員遺屬撫恤款接竣,按規(guī)定無年初預(yù)算,待實(shí)際發(fā)生時(shí)予以追加函唾。
(四)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)年初預(yù)算為370.72萬元巢季,支出決算為355.74萬元,完成年初預(yù)算的95.96%味扼。預(yù)決算差異主要原因是:2018年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)際繳存比例較預(yù)算編制時(shí)下降沾谓。
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為111.15萬元,支出決算為99.66萬元上遥,完成年初預(yù)算的89.66%搏屑。用于我廳本級(jí)、廳屬房改辦等單位粉楚,根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定辣恋,依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為259.57萬元模软,支出決算為256.08萬元伟骨,完成年初預(yù)算的98.66%。主要用于廳屬9個(gè)事業(yè)單位根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定燃异,依照比例計(jì)算繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)携狭。
(五)節(jié)能環(huán)保支出(類)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為458萬元回俐。臨時(shí)安排項(xiàng)目逛腿,通過追加方式解決工作經(jīng)費(fèi)需要。
1.節(jié)能環(huán)保支出(類)可再生能源(款)可再生能源(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元仅颇,支出決算為458萬元单默。用于全區(qū)節(jié)能減排專項(xiàng)工作的開展梗力。
(六)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為9,896.24萬元,支出決算為10,651.77萬元入荞,完成年初預(yù)算的107.63%筷品。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)性增加的項(xiàng)目,年初無預(yù)算捌冲。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為1,952.60萬元絮眨,支出決算為2,739.60萬元,完成年初預(yù)算的140.31%麸颜。主要用于全額撥款行政編制單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出低白。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為510.28萬元,支出決算為454.84萬元束澄,完成年初預(yù)算的89.14%豺章。主要用于廳本級(jí)日常運(yùn)營項(xiàng)目的支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為944.70萬元妇张,支出決算為965.33萬元搅厕,完成年初預(yù)算的102.18%。主要用于后勤服務(wù)中心支出氏仗。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為225萬元吉捶,支出決算為104.47萬元,完成年初預(yù)算的46.43%皆尔。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法呐舔、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為762.16萬元慷蠕,支出決算為708.10萬元珊拼,完成年初預(yù)算的92.91%。主要用于各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定流炕、監(jiān)督澎现、實(shí)施,管理工程造價(jià)等方面支出每辟。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為386.59萬元剑辫,支出決算為393.38萬元,完成年初預(yù)算的101.76%渠欺。主要用于建筑質(zhì)量妹蔽、安全、工程勘察設(shè)計(jì)等方面的支出酥丛。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)市政公用行業(yè)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為10萬元绎疟,支出決算為9萬元,完成年初預(yù)算的90%蘸暮。主要用于城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)等方面的支出园赴。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款),國家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為27萬元铭轩,支出決算為0.74萬元,完成年初預(yù)算的2.74%宴凌。主要用于對(duì)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃審查、保護(hù)冲取、監(jiān)督等方面的支出凉灯。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為106.90萬元,支出決算為101.20萬元鄙吗,完成年初預(yù)算的94.67%玻啡。主要用于對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度等方面的支出疙鹃。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)捌轮、資質(zhì)審查(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為80萬元,支出決算為88.78萬元赵颅,完成年初預(yù)算的110.98%虽另。主要用于職業(yè)資格注冊(cè)和資質(zhì)審查等行政事業(yè)性收費(fèi)的成本性開支。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,537.89萬元饺谬,支出決算為2,550.69萬元捂刺,完成年初預(yù)算的100.50%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)開支募寨。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為47.84萬元族展,支出決算為34.35萬元,完成年初預(yù)算的71.80%拔鹰。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)仪缸、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理事務(wù)開支列肢。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為2,305.28萬元恰画,支出決算為2,501.29萬元,完成年初預(yù)算的108.50%例书。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出锣尉。
(七)住房保障支出(類)年初預(yù)算為489.66萬元,支出決算為765.39萬元牢星,完成年初預(yù)算的156.31%箫朽。預(yù)決算差異主要原因是:臨時(shí)安排的工作項(xiàng)目,經(jīng)費(fèi)通過追加方式解決隐鬼。
1.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元蜓盯,支出決算為278.42萬元。主要用于農(nóng)村危房改造方面的支出柱丐。
2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為489.66萬元腌径,支出決算為486.97萬元栗雳,完成年初預(yù)算的99.45%,基本持平笔骏。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計(jì)算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出是临。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出9,044.29萬元室拿,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出5,941.43萬元兆又,完成年初預(yù)算的105.37%。差異產(chǎn)生原因:計(jì)提社保工資基數(shù)調(diào)整磺穷,養(yǎng)老保險(xiǎn)陈莽、公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)同比例發(fā)生變動(dòng)。
(二)商品和服務(wù)支出2,561.05萬元虽抄,完成年初預(yù)算的97.44%走搁,基本持平。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助541.82萬元迈窟,完成年初預(yù)算的122.13%私植。差異產(chǎn)生原因:獲得2018年離退休生活補(bǔ)助等追加經(jīng)費(fèi)。
四菠隆、2018年度政府性基金支出決算情況
2018年度政府性基金支出16,997.22萬元兵琳,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出16,997.22萬元骇径。較2017年度決算數(shù)增加16,614.70萬元躯肌,增長4,343.49%。
2018年度政府性基金支出年初預(yù)算為460萬元破衔,支出決算為16,997.22萬元清女,完成年初預(yù)算的3,695.05%。
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)年初預(yù)算為0萬元晰筛,支出決算為16,603萬元嫡丙。預(yù)決算數(shù)差異16,603萬元,差異產(chǎn)生原因是:2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入回?fù)芸睢?/P>
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬元镐怔,支出決算為16,603萬元忠帝,用于建職院新校區(qū)建設(shè)。
(二)其他支出(類)年初預(yù)算為460萬元麦葱,支出決算為394.22萬元涝猩,完成年初預(yù)算的85.70%。差異產(chǎn)生原因是:財(cái)政收回部分政府性基金項(xiàng)目支出指標(biāo)盖础。
1.其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為460萬元期司,支出決算為394.22萬元,完成年初預(yù)算的85.70%。主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研闭廊、宣傳辈畜、示范項(xiàng)目補(bǔ)助等方面支出。
五典义、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中洽腊,因公出國(境)費(fèi)支出決算51.55萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算71.54萬元介劫、公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.68萬元徽惋,合計(jì)128.77萬元,具體情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)支出51.55萬元座韵。
全年使用財(cái)政撥款安排廳機(jī)關(guān)、10個(gè)所屬單位出國團(tuán)組1個(gè)踢京,參加其他單位組織的出國團(tuán)組4個(gè)誉碴,全年因公出國(境)團(tuán)組共計(jì)5個(gè),累計(jì)10人次瓣距。開支內(nèi)容包括:出國經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容包括:境外培訓(xùn)費(fèi)黔帕、國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)蹈丸、伙食費(fèi)成黄、公雜費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等逻杖。
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出71.54萬元奋岁。其中:
1.公務(wù)用車購置支出19.94萬元,購置了1輛公務(wù)用車荸百,主要用于車輛購置方面的費(fèi)用槽邮,含車輛購置稅、牌照費(fèi)债竖。
2.公務(wù)用車運(yùn)行支出51.60萬元调捍。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)姨猖、維修費(fèi)吃它、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等漆逐。2018年驼凌,我廳本級(jí)及10個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出51.60萬元脖投,平均每輛3.68萬元窜交。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出5.68萬元。主要用于廳本級(jí)及10個(gè)廳屬預(yù)算單位與兄弟省(市羽址、自治區(qū))相關(guān)單位和部門來桂開展專項(xiàng)調(diào)研帕恩、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的必要接待支出,主要是接待過程中發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出剩失。據(jù)統(tǒng)計(jì)屈尼,2018年國內(nèi)公務(wù)接待批次53次,351人次拴孤。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)支出(總額及分項(xiàng)數(shù)額)與年初預(yù)算數(shù)脾歧、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比,增減變動(dòng)原因如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出51.55萬元演熟,較年初預(yù)算數(shù)減少0.45萬元鞭执,下降0.87%;較上年支出數(shù)增加22.56萬元芒粹,增長77.82%兄纺,原因是:根據(jù)工作需要安排。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出71.54萬元化漆,較年初預(yù)算數(shù)減少21.84萬元估脆,下降23.38%;較上年支出數(shù)增加20.68萬元座云,增長40.66%疙赠,原因是:廳本級(jí)車輛到期報(bào)廢,根據(jù)工作需要新購置轎車1輛离春。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.68萬元鼠废,較年初預(yù)算數(shù)減少19.32萬元,下降77.28%嗦府;較上年支出數(shù)增加0.53萬元牙茅,增長10.29%。
綜上肺致,2018年我廳“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)與當(dāng)年年初預(yù)算數(shù)相比指锉,整體均有較大比例的減少,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定哈涣,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理吹对,狠抓各項(xiàng)制度的落實(shí)。在審核各項(xiàng)支出時(shí)勺处,堅(jiān)持勤儉節(jié)約暮戏,精打細(xì)算、合理安排的原則痪酸,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出垃散,控制公款接待豌熄、因公出國(境)等開支,按自治區(qū)相關(guān)管理辦法物咳、標(biāo)準(zhǔn)锣险、審批程序執(zhí)行,在保證合理開支览闰、必要開支的同時(shí)芯肤,堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)压鉴。
六崖咨、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出626.93萬元油吭,比年初預(yù)算數(shù)減少46.44萬元击蹲,下降6.89%,主要原因是:嚴(yán)控各項(xiàng)開支婉宰,減少各項(xiàng)費(fèi)用的產(chǎn)生际邻;比2017年增加2.09萬元,增長0.33%芍阎,主要原因是:工資基數(shù)增加造成,2018年工會(huì)經(jīng)費(fèi)略有增長懊霹。
(二)政府采購支出情況說明冈瞪。
2018年本部門政府采購支出總額18,368.95萬元,其中:政府采購貨物支出9,231.00萬元凹田、政府采購工程支出5,460.76萬元找仙、政府采購服務(wù)支出3,677.19萬元。
授予中小企業(yè)合同金額10,069.98萬元链坝,占政府采購支出總額的54.82%亲敷,其中:授予小微企業(yè)合同金額7,321.79萬元,占政府采購支出總額的39.86%饿婴。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明卒割。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛31輛腌馒,其中堂憔,機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車6輛掐划、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛奥猎、離退休干部用車2輛、其他用車21輛掸屡,其他用車主要是一般公共業(yè)務(wù)用車封寞;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備18臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況狈究。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求碗淌,我廳組織對(duì)2018年部門預(yù)算中的36個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作,涉及資金61999.83萬元谦炒。從評(píng)價(jià)情況來看贯莺,項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果分別是良好和優(yōu)秀兩檔,總體績效較好宁改,項(xiàng)目在實(shí)施過程中能夠建立健全相關(guān)制度缕探,資金和項(xiàng)目管理規(guī)范,較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)还蹲,充分發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益爹耗。其中,根據(jù)財(cái)政部門組織第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)我廳“廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)”項(xiàng)目開展的績效再評(píng)價(jià)谜喊,獲得94.5分(滿分100分)劣秦,項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果是:優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
一巨陌、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金蔼邓。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入巡抛。
三侨懈、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四追艘、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入凄系。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下娇符,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取量票、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六遂撮、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成来讯、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七限番、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金舱污、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金弥虐。
八扩灯、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施霜瘪,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金珠插。
九惧磺、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出捻撑。
十磨隘、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一顾患、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出番捂。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)江解,是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)设预、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中废筒,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)焦忌、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)棉挤、伙食費(fèi)绳粮、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出岳扒;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)需天、燃料費(fèi)、維修費(fèi)掘叫、過路過橋費(fèi)责某、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出郁秦;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三浩淹、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金能说,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)井辜、差旅費(fèi)绎谦、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)粥脚、日常維修費(fèi)窃肠、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)刷允、辦公用房取暖費(fèi)冤留、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用树灶。